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2023年内部审计公告(四)

2024年01月05日 15:49  点击:[]

根据上级规定和学校要求,完成银湖公司、校医院、后勤集团、体育运动学校和科技学院5家二级单位2022年度财务收支情况审计,出具审计报告5份,管理建议书3份。现公告如下:

一、以前年度审计发现问题整改跟踪

以前年度审计发现问题72个,销号55个,除5个历史遗留问题外,仍有12个需进一步整改。

二、本年审计发现主要问题

本年审计发现问题30个,涉及财务管理、资产管理和合同管理等3个方面

三、审计建议

针对以前年度发现问题整改情况和本年发现问题,提出审计建议16条,包括加强财务管理、加强资产管理和加强合同管理3个方面。

特此公告。



审计处

20231227


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