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2023年内部审计公告(三)

2024年01月05日 15:17  点击:[]

根据学校2023年审计工作计划,按照学校党委组织部审建〔2022〕2号文件要求,完成36名中层领导干部任期经济责任履行情况审计,出具审计报告36份。现公告如下:

一、审计发现的主要问题

本次审计发现财务管理、合同管理等2个方面的30个问题。

二、审计建议

针对本次发现问题,提出以下建议:

1.建议加强费用报销方面的管理工作,严格执行《武汉体育学院财务报销细则》《武汉体育学院财务支出票据管理办法(试行)》等相关制度的规定业务发生后尽快完成报销,并确保各项经费支出合理,附件完整合规。

2.建议及时清理长期挂账往来,书面说明往来形成,加强催收,对确定的呆死账,应报武汉体院审议后进行账务处理。

三、审计整改情况

已全部整改。

特此公告。



        审计处

        20231227


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