根据学校2023年审计工作计划,按照学校党委组织部审建〔2022〕2号文件要求,完成36名中层领导干部任期经济责任履行情况审计,出具审计报告36份。现公告如下:
一、审计发现的主要问题
本次审计发现财务管理、合同管理等2个方面的30个问题。
二、审计建议
针对本次发现问题,提出以下建议:
1.建议加强费用报销方面的管理工作,严格执行《武汉体育学院财务报销细则》《武汉体育学院财务支出票据管理办法(试行)》等相关制度的规定,业务发生后尽快完成报销,并确保各项经费支出合理,附件完整合规。
2.建议及时清理长期挂账往来,书面说明往来形成,加强催收,对确定的呆死账,应报武汉体院审议后进行账务处理。
三、审计整改情况
已全部整改。
特此公告。
审计处
2023年12月27日