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2022年内部审计公告(三)

2022年12月12日 16:32  点击:[]

根据上级规定和学校要求,完成学校本级、银湖公司、校医院、后勤集团、体育运动学校和竞体等2021年度财务收支情况审计,出具审计报告6份,管理建议书3份。现公告如下:

一、上年发现问题整改跟踪

上年审计发现问题57个,销号36个,仍有21个需进一步整改。

二、本年审计发现主要问题

本年审计发现问题68个,涉及会计核算与财务管理、采购招标与资产管理、合同管理、资金管理等四类16个方面。

三、审计建议

针对以前年度发现问题整改情况和本年发现问题,提出审计建议42条,包括严格执行各项法规制度、加强会计基础工作、加强现金与银行账户管理、加强合同管理、加强资产管理、积极应对历史遗留问题6个方面。

特此公告。



审计处

20221212


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