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2022年内部审计公告(二)

2022年12月09日 10:53  点击:[]

根据学校党委常委会审议通过的2022年审计工作计划,按照学校党委组织部审建〔2022〕1号文件要求,完成14名中层领导干部任期经济责任履行情况审计,出具审计报告14份。现公告如下:

一、审计发现的主要问题

本次审计发现报销签字不全、附件不合规等财务管理方面的48个问题。

二、审计建议

针对本次发现问题,提出以下建议:

1.加强财务管理,在费用报销时严格执行学校相关制度规定,完善经费支出报销手续及程序。

2.审批人应切实履行审批和复核职能,确保费用报销合规。

三、审计整改情况

已全部整改。

特此公告。

                                     审计处

                                2022年12月9日                          


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