根据学校党委常委会审议通过的2022年审计工作计划,按照学校党委组织部审建〔2022〕1号文件要求,完成14名中层领导干部任期经济责任履行情况审计,出具审计报告14份。现公告如下:
一、审计发现的主要问题
本次审计发现报销签字不全、附件不合规等财务管理方面的48个问题。
二、审计建议
针对本次发现问题,提出以下建议:
1.加强财务管理,在费用报销时严格执行学校相关制度规定,完善经费支出报销手续及程序。
2.审批人应切实履行审批和复核职能,确保费用报销合规。
三、审计整改情况
已全部整改。
特此公告。
审计处
2022年12月9日