根据学校2024年审计工作计划,按照学校党委组织部审建〔2023〕1号文件要求,完成9名中层领导干部任期经济责任履行情况审计,出具审计报告9份。现公告如下:
一、审计发现的主要问题
本次审计发现财务管理、采购管理、合同管理、固定资产管理等四个方面的31条问题,完成立行立改21条。
二、审计建议
针对本次发现问题,提出以下建议:
1.加强财务基础工作及审核。
2.加强资产管理,确保账账相符、账实相符,对闲置、报废状态的资产及时进行处理。
3.加强采购管理。
4.加强合同管理。
特此公告。
审计处
2024年12月11日