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2024年内部审计公告(九)

2024年12月27日 16:48  点击:[]

根据学校2024年审计工作计划,按照学校党委组织部审建〔20231文件要求,完成9名中层领导干部任期经济责任履行情况审计,出具审计报告9份。现公告如下:

一、审计发现的主要问题

本次审计发现财务管理、采购管理、合同管理、固定资产管理等四个方面的31条问题,完成立行立改21条。

二、审计建议

针对本次发现问题,提出以下建议:

1.加强财务基础工作及审核。

2.加强资产管理,确保账账相符、账实相符,对闲置、报废状态的资产及时进行处理。

3.加强采购管理。

4.加强合同管理。

特此公告。



审计处

20241211


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